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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-004-0003725
Monto de la Factura
₲ 67.301.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52730
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.002.027

Retención DNCP
₲ 239.836
Retención IVA
₲ 1.835.482
Retención Renta
₲ 1.223.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
57/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131279
Monto Contrato
₲ 113.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.373.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.373.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central