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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003198
Monto de la Factura
₲ 2.707.470
Nro. Solicitud de Transferencia
60127
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.707.470

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0022
Monto Contrato
₲ 29.782.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.150.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.150.656

Datos de la Licitación

ID de Licitación
156875
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Limpieza de Edificios
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura