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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002506
Monto de la Factura
₲ 1.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33460
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
14-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.328.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1440
Monto Contrato
₲ 21.625.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.159.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.159.461

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS (STP)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas