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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013657
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62093
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.700.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8503
Monto Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.126.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.126.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202074
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional