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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0043997
Monto de la Factura
₲ 70.350
Nro. Solicitud de Transferencia
60874
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.350

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5724
Monto Contrato
₲ 23.215.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.911.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.911.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190220
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil