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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020005
Monto de la Factura
₲ 6.798.700
Nro. Solicitud de Transferencia
35177
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
24-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.798.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
9, 10, 11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2570
Monto Contrato
₲ 10.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.862.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.862.769

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192497
Nombre de la Licitación
Productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer