Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008342
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.173.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            137975
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-09-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-09-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-09-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.162.880
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.496
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SENSICRED S.A.
        
                                    RUC
                            
            80032508-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            011/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-21-202514
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 98.799.501
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 95.593.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 94.894.277
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            399522
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Pasajes Aereos para la FADA/UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Arquitectura
        