Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0044514
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 60.917.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            114843
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-08-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            25-08-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-08-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 57.326.136
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 214.873
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.661.387
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.661.386
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ABRACOMAQ S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80090439-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            030/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-21-208272
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 62.817.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 59.226.136
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 59.114.122
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            404047
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Equipos para Laboratorio de Bordado y Estampados Industriales
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Arquitectura
        