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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000285
Monto de la Factura
₲ 40.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74537
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.033.292

Retención DNCP
₲ 142.558
Retención IVA
₲ 1.102.255
Retención Renta
₲ 1.102.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200017
Monto Contrato
₲ 115.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.686.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.686.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396498
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio, Casa Matriz y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas