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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005599
Monto de la Factura
₲ 7.366.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144133
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.005.407

Retención DNCP
₲ 26.252
Retención IVA
₲ 200.905
Retención Renta
₲ 133.936
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
51/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-154903
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.980.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.980.304

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347739
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica