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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014666
Monto de la Factura
₲ 7.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94465
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.682.974

Retención DNCP
₲ 25.026
Retención IVA
₲ 193.500
Retención Renta
₲ 193.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-163440
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.164.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.164.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348825
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Imprenta
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica