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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048165
Monto de la Factura
₲ 1.414.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168093
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.409.511

Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23017-20-192370
Monto Contrato
₲ 34.363.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.445.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.445.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania