Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000441
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 49.894.417
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            113802
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-12-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-01-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-01-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 49.894.417
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            WINSTON RODNEY NUÑEZ ULLON
        
                                    RUC
                            
            822305-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            50
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-10-16797
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 49.894.417
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 47.448.683
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 47.448.683
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            204598
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y Reparación de los Juzgados del Interior del Dpto. de Itapúa - Otros.-
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación
        