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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93901
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-19307
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.833.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.833.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190129
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación