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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0015005
Monto de la Factura
₲ 169.798.400
Nro. Solicitud de Transferencia
184409
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.395.724

Retención DNCP
₲ 617.449
Retención IVA
₲ 4.630.865
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-209812
Monto Contrato
₲ 169.798.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.395.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.395.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior