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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002712
Monto de la Factura
₲ 5.240.100
Nro. Solicitud de Transferencia
124186
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.883.772

Retención DNCP
₲ 18.293
Retención IVA
₲ 142.912
Retención Renta
₲ 190.549
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
20/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238240
Monto Contrato
₲ 191.253.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.693.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.693.526

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3