Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002730
Monto de la Factura
₲ 2.610.300
Nro. Solicitud de Transferencia
190221
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.527.246
Retención DNCP
₲ 9.492
Retención IVA
₲ 71.190
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
20/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238240
Monto Contrato
₲ 191.253.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.693.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.693.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3