Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016533
Monto de la Factura
₲ 10.903.607
Nro. Solicitud de Transferencia
143465
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.162.161
Retención DNCP
₲ 38.064
Retención IVA
₲ 297.371
Retención Renta
₲ 396.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-241341
Monto Contrato
₲ 57.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.965.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.965.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440206
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3