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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022534
Monto de la Factura
₲ 753.770
Nro. Solicitud de Transferencia
167216
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.343

Retención DNCP
₲ 2.741
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
16/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238248
Monto Contrato
₲ 59.434.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.267.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.267.213

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3