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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002787
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88671
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.480

Retención DNCP
₲ 3.107
Retención IVA
₲ 24.273
Retención Renta
₲ 32.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cynthia Raquel Martinez Villalba
RUC
1674241-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238566
Monto Contrato
₲ 75.399.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.951.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.951.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436961
Nombre de la Licitación
CD N° 20/24 - Adquisición de Productos Especificos Veterinarios - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4