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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001380
Monto de la Factura
₲ 4.294.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.083.991

Retención DNCP
₲ 15.304
Retención IVA
₲ 117.123
Retención Renta
₲ 78.082
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-136157
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.346.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.346.772

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321400
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura