Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 4.697.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95833
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.466.762
Retención DNCP
₲ 16.738
Retención IVA
₲ 128.100
Retención Renta
₲ 85.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-136157
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.346.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.346.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321400
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura