Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001404
Monto de la Factura
₲ 3.443.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144509
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.274.230
Retención DNCP
₲ 12.270
Retención IVA
₲ 93.900
Retención Renta
₲ 62.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-136157
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.346.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.346.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321400
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura