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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016918
Monto de la Factura
₲ 4.526.506
Nro. Solicitud de Transferencia
94231
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.394.680

Retención DNCP
₲ 17.410
Retención IVA
₲ 25.592
Retención Renta
₲ 88.824
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-156264
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.019.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.019.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders