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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001160
Monto de la Factura
₲ 4.037.214
Nro. Solicitud de Transferencia
218052
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.935.530

Retención DNCP
₲ 15.044
Retención IVA
₲ 82.880
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-216977
Monto Contrato
₲ 30.064.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.718.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.718.329

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391960
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Despacho Aduanero
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4