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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041997
Monto de la Factura
₲ 21.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66018
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.370.030

Retención DNCP
₲ 76.333
Retención IVA
₲ 584.182
Retención Renta
₲ 389.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-128528
Monto Contrato
₲ 107.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.207.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.207.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314326
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO Y MAMAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)