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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 1.387.070
Nro. Solicitud de Transferencia
60038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.387.070

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70690
Monto Contrato
₲ 2.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.780.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.780.057

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1