Datos del Pago
Nro. de Factura
075-002-0000517
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-82970
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.347.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.347.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259419
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicación - Internet Movil para la UCP PAYSRI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)
