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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022150
Monto de la Factura
₲ 1.700.900
Nro. Solicitud de Transferencia
67363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74757
Monto Contrato
₲ 1.700.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.694.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.694.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260047
Nombre de la Licitación
CD N° 01/13 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)