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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000954
Monto de la Factura
₲ 7.117.486
Nro. Solicitud de Transferencia
188371
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.633.497

Retención DNCP
₲ 24.846
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233978
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.098.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.098.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES ECOLOGICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción