Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005044
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199209
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2023
Fecha de la Transferencia
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.574.401
Retención DNCP
₲ 32.115
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 334.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229839
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.168.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.345.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426745
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas