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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96083
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-92635
Monto Contrato
₲ 81.970.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.952.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.952.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273403
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de acondicionadores de aire
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional