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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0063832
Monto de la Factura
₲ 170.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127076
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.818

Retención DNCP
₲ 682
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
40/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-169412
Monto Contrato
₲ 23.164.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.158.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.158.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355250
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores