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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046602
Monto de la Factura
₲ 5.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16757
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.874.474

Retención DNCP
₲ 18.254
Retención IVA
₲ 141.136
Retención Renta
₲ 141.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-173392
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.487.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.487.497

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363547
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y limpieza de sanitario móvil
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores