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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006010
Monto de la Factura
₲ 6.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59805
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.448.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
06/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-24215
Monto Contrato
₲ 86.999.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.107.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.038.555

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y COMPUTACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica