Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001288
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109377
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
81/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-36962
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.102.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224741
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de T.V.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado