Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004827
Monto de la Factura
₲ 329.438
Nro. Solicitud de Transferencia
123838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.955
Retención DNCP
₲ 1.198
Retención IVA
₲ 8.985
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-208527
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.724.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.724.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392469
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo
