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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000272
Monto de la Factura
₲ 10.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.551.612

Retención DNCP
₲ 35.802
Retención IVA
₲ 276.818
Retención Renta
₲ 276.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
OC 253 al 255
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-201777
Monto Contrato
₲ 61.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.893.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.893.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390047
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y equipos informáticos y de comunicación para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional