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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000288
Monto de la Factura
₲ 34.649.678
Nro. Solicitud de Transferencia
110621
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.606.923

Retención DNCP
₲ 122.219
Retención IVA
₲ 944.991
Retención Renta
₲ 944.991
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
05/21
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-201229
Monto Contrato
₲ 34.649.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.606.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.606.923

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389538
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales