Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016832
Monto de la Factura
₲ 2.250.718
Nro. Solicitud de Transferencia
47789
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.711
Retención DNCP
₲ 8.693
Retención IVA
₲ 9.964
Retención Renta
₲ 44.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
002/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-143638
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.324.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.324.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326345
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aèreos - Plurianual
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
