Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002650
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.799.280
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            83908
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-07-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-08-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-08-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.662.064
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.976
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 76.344
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 50.896
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PUBLICA SOCIEDAD ANONIMA 
        
                                    RUC
                            
            80060274-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            013/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23022-14-89792
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 33.185.466
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 32.957.237
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            273424
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PUBLICACIONES EN PERIODICOS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ipta
        