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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0012907
Monto de la Factura
₲ 8.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192043
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.062.897

Retención DNCP
₲ 30.193
Retención IVA
₲ 233.455
Retención Renta
₲ 233.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-177455
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.812.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.812.833

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362594
Nombre de la Licitación
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE CHILLER CARRIER DEL LABORATORIO FORENSE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico