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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008884
Monto de la Factura
₲ 1.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36011
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
25-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.540

Retención DNCP
₲ 5.460
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120019
Monto Contrato
₲ 11.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.437.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.437.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Diarios para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo