Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000272
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.189.281
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            146384
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-11-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 20.150.621
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 75.511
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 577.889
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 385.260
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ
        
                                    RUC
                            
            3297679-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            60/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-16-133164
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 116.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 97.000.143
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 97.000.143
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            320036
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Fiscalización de Construcciones y Restauraciones Varias en Turista Roga de Encarnación, las Misiones Jesuíticas de Jesús de Tavarangue y en San Cosme y Damián.- 
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        