Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000030
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 497.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            107146
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-09-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-09-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 495.193
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.807
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FATIMA LORETA JAQUELINE FRANCO
        
                                    RUC
                            
            7603871-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-16-124421
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.978.182
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.978.182
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            305168
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            "Servicio de Catering"
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria de Politicas Linguisticas
        