Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001156
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.720.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            96505
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-07-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-09-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-09-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.537.652
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.257
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 101.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 67.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
        
                                    RUC
                            
            870189-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            05
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-16-122360
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 140.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 133.084.463
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 133.084.463
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302907
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Militar / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Militar
        