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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003298
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44243
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000

Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120695
Monto Contrato
₲ 4.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.568.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.568.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303413
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno