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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020334
Monto de la Factura
₲ 7.235.200
Nro. Solicitud de Transferencia
155753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.880.544

Retención DNCP
₲ 25.784
Retención IVA
₲ 197.323
Retención Renta
₲ 131.549
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127051
Monto Contrato
₲ 99.325.691
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.456.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.456.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles, Vestuarios y Calzados para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia