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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004019
Monto de la Factura
₲ 10.786.800
Nro. Solicitud de Transferencia
65335
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.258.051

Retención DNCP
₲ 38.441
Retención IVA
₲ 294.185
Retención Renta
₲ 196.123
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125474
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.176.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.176.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309025
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura