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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008973
Monto de la Factura
₲ 5.438.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105959
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.171.439

Retención DNCP
₲ 19.379
Retención IVA
₲ 148.309
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23017-15-111156
Monto Contrato
₲ 5.438.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.171.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.171.439

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania